Riwayat Pekerjaan

  1. Asesmen Kompetensi Teknis Pada Unit Kerja Satuan Pengawas Intern (SPI) – PT Pegadaian Tahun 2022
  2. Pelaksanaan Jasa Audit Eksternal Kegiatan Audit Khusus Proyek Rokan – PT PGAS Solution Tahun 2022
  3. Penyusunan SOP keuangan – Yayasan Pendidikan Internal Audit Tahun 2021
  4. Penyusunan Draft Skema Sertifikasi Baru Untuk Mahasiswa dan Supervisor – LSP – YPIA Tahun 2021
  5. Penyusunan Pedoman Penilaian Kinerja Bidang Audit Internal dan Reviu Rancangan Piagam Komite Audit – Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Tahun 2021
  6. Assessment GPFG Dan Tingkat Kesehatan Dana Pensiun Telkom Tahun 2021 – Dana Pensiun Telkom Tahun 2021
  7. Quality Assurance Review Program – PT Jasa Marga (Persero) Tbk Tahun 2021
  8. Quality Assurance Improvemnet Program (QAIP) Astra Credit Companies (ACC) – Astra Credit Companies (ACC) Tahun 2021
  9. Penyusunan Analisis Beban Kerja dan Remunerasi Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA) – Yayasan Pendidikan Internal Audit Tahun 2021
  10. Bimbingan Teknis (Bimtek) Penerapan QAR – PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2021
  11. Bimbingan Teknis (Bimtek) Penerapan IACM, pelaksanaan QAR dan Peta Pemberian Asurans – PT Sarana Multigriya Finansial (PT SMF) Tahun 2021
  12. Assesment bagi Auditor antara Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Tahun 2021
  13. Penyusunan SILABUS – LSP – YPIA Tahun 2021
  14. Jasa Konsultan Peningkatan Kapabilitas (Internal Audit Capabillity Model) Satuan Pemeriksaan Intern BLU Bakti – Kementerian Komunikasi dan Informatika – BLU Bakti – Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2021
  15. Kajian Pembentukan Inspektorat Utama – Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
  16. Quality Assurance and Improvement Program (QAIP) by Independent Assessor – Trough Self Assessment with Independent Validation (SAIV) Refer to Standars For The Professiona Practise of Internal Auditing IPPF of The Institute of Internal Audit – PT Transportasi Gas Indonesia Tahun 2021
  17. Asesmen Tatakelola (GPFG), Pengendalian Internal dan Manajemen Risiko Dana Pensiun Telkom – Dana Pensiun Telkom Tahun 2021
  18. Pendidikan Dan Pelatihan Untuk Proyek P.O.P – Wahana Visi Indonesia Tahun 2021
  19. Quality Assurance Review (QAR) Atas Fungsi Audit Internal Otoritas Jasa Keuangan di Departemen Audit Internal – PT Indonesia Power Tahun 2020
  20. Asesmen Pengendalian Internal COSO 2013 – PT Pupuk Indonesia (Persero) Tahun 2020
  21. Penyusunan Booklet Audit Internal – PT Pupuk Indonesia (Persero) Tahun 2020
  22. Penetapan Rating Opini Hasil Audit Internal – PT Pupuk Indonesia (Persero) Tahun 2020
  23. Bimbingan Teknis (Bimtek) Penerapan Compliance dalam Framework GRC – BPJS Kesehatan Tahun 2020
  24. Asesmen Kompetensi Auditor Internal – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020
  25. Quality Assurance Review (QAR) Departemen Audit Internal Bank Indonesia – Bank Indonesia Tahun 2019
  26. Penyusunan SOP Inspektorat – Inspektorat Kota Bandung Tahun 2019
  27. Quality Assurance Review (QAR) dan Pengendalian Internal Berbasis COSO 2013 – PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) Tahun 2019
  28. Penyusunan Pedoman Umum SPI dan Pedoman Risk Based Audit Internal (RBIA) – PT Transportasi Jakarta Tahun 2019
  29. Penyusunan Pedoman Konsultansi dan Penyusunan Pedoman Audit dengan Tujuan Tertentu – PT Angkasa Pura I Tahun 2019
  30. Jasa Konsultan Pembuatan Checklist Sistem Pengendalian Internal – PT Pembangkitan Jawa Bali Tahun 2019
  31. Penyempurnaan Kebijakan dan Pedoman Audit Internal – PT Pembangkitan Jawa Bali Services Tahun 2019
  32. Jasa Konsultan Pengembangan Kelembagaan Audit Internal – PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi Tahun 2019
  33. Quality Assurance and Improvement Program (QAIP) SPI Pelabuhan Indonesia II – PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Tahun 2019
  34. Asesmen Kompetensi Auditor Internal – PT Pegadaian (Persero) Tahun 2019
  35. Asesmen Kompetensi Auditor Internal – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019
  36. Asesmen Kompetensi Auditor Internal – PT Duta Lintas Nusa Tahun 2019
  37. Asesmen Kompetensi Auditor Internal – Kompas Gramedia Tahun 2019
  38. Technical Assistance on Performance Audit Guidelines – Asosiasi Audtor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) Tahun 2018-2019
  39. Asesmen Tingkat Kematangan Fungsi Audit Internal (IACM) dan Quality Assurance Review (QAR) – PT Pelabuhan Tanjung Priok Tahun 2018-2019
  40. Quality Assurance Review (QAR) – PT Pembangkit Jawa Bali Services Tahun 2018
  41. Quality Assurance Review (QAR) – PT PJB Surabaya Tahun 2018
  42. Pendampingan Kegiatan Self – Assessment untuk Penilaian Tingkat Maturitas (IACM) SPI – PT PLN (Persero) – PT PLN (Persero) Tahun 2018
  43. Assessment Quality Assurance Review (QAR) dan Pengembangan Kelembagaan SPI PT ASABRI (Persero) – PT Asabri (Persero) Tahun 2018
  44. Penyusunan Perangkat Kelembagaan Satuan Pemeriksa Internal BPDP Kelapa Sawit – BPDP Kelapa Sawit (BPDPKS) Tahun 2018
  45. Technical Assistance on Audit Universe and Risk Based Audit Planning – Asosiasi Audtor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) Tahun 2018
  46. Self Assessment With Independent Validation Quality Assurance Review (SAIV) Departement Audit Internal – Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2017
  47. Self Assessment With Independent Validation Quality Assurance Review (SAIV) Internal Audit Departement – PT Badak NGL Tahun 2017
  48. Rekrutmen dan Seleksi Calon Karyawan Sourching Channel Pro Hire Auditor – BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2017
  49. Asesmen Quality Assurance Review (QAR) – PT MRT Jakarta Tahun 2017
  50. Asesmen Quality Assurance Review (QAR) – PT Indonesia Power Tahun 2017
  51. Review Pedoman Operasional Pengawasan Internal dan Pedoman Teknis Audit Internal Berbasis Risiko – PT Pembangkitan Jawa Bali Tahun 2017
  52. Asesmen Tingkat Kapabilitas Fungsi Audit Internal (IACM) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tahun 2017
  53. Asesmen Internal Tingkat Kapabilitas Fungsi Audit Internal – BPJS Ketenagakerjan Tahun 2017
  54. Review Komprehensif untuk Persiapan Program Quality Assurance Review (QAR) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tahun 2017
  55. Asesmen Kompetensi Auditor Internal – MNC Bank Tahun 2017
  56. Asesmen Kompetensi Auditor Internal – BPJS Kesehatan Tahun 2017
  57. Asesmen Kompetensi Auditor Internal – PT PJB Academy Tahun 2017
  58. Asesmen Kompetensi Auditor Internal – MNC Bank Tahun 2017
  59. Asesmen Kompetensi Auditor Internal – PT Bank Tabungan Negara Tahun 2017
  60. Asesmen Kompetensi Auditor Internal – PT Pembangkitan Jawa Bali Tahun 2017
  61. Asesmen Kompetensi Auditor Inspektorat – Pemprov DKI Jakarta Tahun 2017
  62. Asesmen Kompetensi Auditor Internal – Perum BULOG Tahun 2017
  63. Asesmen Kompetensi Auditor Internal – BNPB Tahun 2016
  64. Asesmen Kompetensi Auditor Internal – Toko Buku Gramedia Tahun 2016
  65. Asesmen Kompetensi Auditor Internal – Kompas Gramedia Tahun 2016
  66. Asesmen Pengendalian Internal Berbasis COSO 2013 – PT Indonesia Power Tahun 2016
  67. Asesmen Pengendalian Internal Berbasis COSO 2013 – BPJS Kesehatan Tahun 2016
  68. Penyusunan Pedoman Audit Internal – Perum LPPNPI Tahun 2016
  69. Penyusunan Panduan Audit Program – Inspektorat Kota Bandung Tahun 2016
  70. Penyusunan Roadmap Pengawasan Fungsi – Inspektorat Inspektorat Kota Bandung Tahun 2016
  71. Menyusun Program Audit Kinerja LPS – Lembaga Penjamin Simpanan Tahun 2016
  72. Penyusunan Pedoman Pengembangan SPI dan Evaluasi Sistem Pengendalian Intern – Pupuk Kalimantan Timur Tahun 2016
  73. Penyusunan Pedoman Combined Assurance – Pupuk Kalimantan Timur Tahun 2016
  74. Asesmen GPFG (Good Pension Fund Governance) Dana Pensiun – Telkom Tahun 2016
  75. Asesmen Pengendalian Internal Berbasis COSO 2013 – BPJS Kesehatan Tahun 2015
  76. Asesmen Pengendalian Internal Berbasis COSO 2013 – PT Pembangkitan Jawa Bali Tahun 2015
  77. Penyusunan SOP Keuangan – PT MRT Jakarta Tahun 2015
  78. Asesmen GPFG (Good Pension Fund Governance) D – ana Pensiun Telkom Tahun 2015
  79. Asesmen Fungsi dan Pengembangan Kelembagaan Audit Internal – Yayasan Atmajaya Tahun 2015
  80. Penyusunan Tata Cara Pelaksanaan Audit dan Penyempurnaan Pedoman Audit Pelaku Usaha PBK – Bappebti Tahun 2015
  81. Pembuatan Soal-soal Asesmen Program Expert Internal Audit – Telkom Tahun 2015
  82. Assessment Pengendalian Internal Dana Pensiun Telkom – Dana Pensiun Telkom Tahun 2014
  83. Penyusunan Pedoman Operasional Pengawasan Intern dan Pedoman Teknis Audit Internal berbasis Risiko – PT Pembangkitan Jawa Bali Tahun 2014
  84. Penyusunan SOP Expert – PT MRT Jakarta Tahun 2014
  85. Asesmen Kompetensi Auditor Inspektorat – Pemprov DKI Jakarta Tahun 2014
  86. Transformasi Fungsi Audit Internal dan Pengembangan Kelembagaan SPI – BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2014
  87. Assessment Pengendalian Internal Dana Pensiun Telkom – Dana Pensiun Telkom Tahun 2013
  88. Quality Assurance Review (QAR) Program Fungsi Audit Internal – PT Pembangkitan Jawa Bali Tahun 2013
  89. Penyusunan GAP   Analysis  Auditor  Internal dan Auditor Manajemen Risiko  – OJK Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tahun 2013
  90. Penyusunan Manual Audit Internal berbasis Manajemen Risiko PT MRT Jakarta Tahun 2013
  91. Pengembangan Kelembagaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Audit (Guidelines) – SKK MIGAS Tahun 2013
  92. Penyusunan Pedoman (SOP) Risk Based Internal Audit PT Asuransi Tri Pakarta Tahun 2012
  93. Bimbingan Praktis penerapan RBIA – PT Pertamina Tahun 2012
  94. Pengembangan Pedoman Manajemen Risiko dan Fasilitasi Risk & Control Assessment (RCA) – Perum Peruri Tahun 2012
  95. Bimbingan dan Fasilitasi asesmen Risiko dan Tata Kelola Kementerian – ESDM Tahun 2012
  96. Pembuatan Pedoman Quality Assurance Review (QAR) Aktivitas Audit Internal – PT Pupuk Kalimantan Timur Tahun 2012
  97. Quality Assurance Review Program (QAR) – PT Indonesia Power Tahun 2012
  98. Penyusunan Manual Risk Based Internal Audit (RBIA) – Yayasan Bina Swadaya Tahun 2012
  99. Asesmen Kompetensi Auditor Internal – PT Indonesia Power Tahun 2012
  100. Asesmen Kompetensi Auditor Internal – PT. Bumitama Gunajaya AgroTbk Tahun 2012
  101. Asesmen Kompetensi Auditor Internal – PT. PLN (Persero) Tahun 2012
  102. Asistensi Pekerjaan Audit Pengendalian Internal – PGN (Gas Negara) Tahun 2011
  103. Pengembangan Pengendalian Internal Dana Pensiun Telkom dan Pengendalian Risiko Dana Pensiun – Telkom Tahun 2011
  104. Quality Assurance Review (QAR) Fungsi Audit Internal – PT. Semen Gresik (Persero) Tahun 2011
  105. External Quality Assessment and Interna Compliance Capacity Building in the area of Tax Administration Norton Rose – AIPEG Tahun 2010
  106. Asesmen Kompetensi Auditor Internal – Bank Permata Tbk. Tahun 2010
  107. Pendampingan Job Grading, Remuneration Standarization – PT Sarana Bandar Nasional Tahun 2010
  108. Asesmen Lingkungan Pengendalian – PGN (Gas Negara) Tahun 2010
  109. Bimbingan Praktis Implementasi Penugasan Audit Internal berbasis Risiko – PT Pertamina Tahun 2009
  110. Pengembangan Kebijakan, Standar, dan Prosedur RBIA – PT Aneka Tambang, Tbk Tahun 2008
  111. Pendampingan RBIA – PT. Jasa Marga Tahun 2008
  112. Asesmen Kompetensi Auditor Internal – PT Pelabuhan Indonesia I Tahun 2008
  113. Penyusunan Manual Good Corporate Governance (GCG Manual) – PT Duta Graha Indah, Tbk Tahun 2008
  114. Pengembangan TNA (Training Need Analysis) untuk Auditor Internal Sektor Publik (Inspektorat Daerah) Penyusunan Modul-modul untuk Pelatihan Auditor Internal Sektor Publik (Inspektorat Daerah) Sekolah Tinggi Akuntansi Negara / STAN-BPPK – (STAR Project) Tahun 2007
  115. Pengembangan Pedoman dan Prosedur Audit Kinerja – Bappenas Tahun 2007