Riwayat Pekerjaan
-
Pengkinian Piagam Audit Internal, Pedoman Audit Internal, dan Pedoman Audit Khusus – BPKH Tahun 2024
Penyusunan Pedoman Audit Internal – Banco Nacional de Comércio de Timor-Leste Tahun 2023 sd 2024
Asesmen Kapabilitas Maturity IACM – PT Kaltim Daya Mandiri Tahun 2024
Asesmen Quality Assurance Review – Surya Artha Nusantara Finance (SANF) Tahun 2024
Asesmen Tata kelola yang Baik – BPJS Kesehatan Tahun 2024
Bimbingan Teknis Pelaksanaan Asesmen Quality Assurance Review (QAR) – PT Hutama Karya (Persero) Tahun 2024
-
Audit Pengadaan Barang/Jasa – Universitas Kristen Maranatha Tahun 2023
-
Assessment Quality Assurance Review Satuan Pengawasan Intern (SPI) – Perum Perhutani Tahun 2023
-
Asesmen Tingkat Kematangan Fungsi Audit / “Internal Audit Capability Model” (IACM) – PT Waskita Beton Precast Tbk Tahun 2023
-
Asesmen Tingkat Kematangan Audit Internal (IACM) dan Quality Assurance Review (QAR) – PT Pelabuhan Tanjung Priok Tahun 2023
-
Assessment Quality Assurance Review (QAR) – PT PLN Nusantara Power (PLN NP) Tahun 2023
-
Penilaian Eksternal Program Asurans Dan Pengembangan Mutu (Papm) Audit – BPKH Tahun 2023
-
Assessment Quality Assurance Review Satuan Pengawasan Intern (SPI) – Perum Perhutani Tahun 2023
-
Assessment dan Pelatihan Quality Assurance Review (QAR) – PT PJB Services Tahun 2023
-
Asesmen Sistem Pengendalian Internal dan Quality Assurance Review – PT PLN Icon Plus Tahun 2023
-
Asesmen Governance, Risk and Compliance (GRC) – BPJS Kesehatan Tahun 2023
-
Persiapan Pra Asesmen Quality Assurance Review – Job Tomori Tahun 2023
-
Penyusunan Pedoman Audit Internal – Yayasan Kesejahteraan Angkasa Pura I Tahun 2023
-
Asesmen Quality Assurance Review (QAR) – Perum BULOG Tahun 2023
-
Reviu Rencana Strategis Kemenparekraf Tahun 2022 – 2024 – Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2023
- Asesmen Quality Assurance Review (QAR) PT Austindo Nusantara Jaya Tbk Tahun 2023
- Asesmen GPFG dan Tingkat Kesehatan Dana Pensiun Telkom Tahun 2023
- Evaluasi Sistem Pengendalian Internal dan Evaluasi Manajemen Risiko – PT Kaltim Daya Mandiri Tahun 2022
- Asesmen Quality Assurance Review (QAR) – PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) Tahun 2022
- Asesmen Quality Assurance Review (QAR) dan IACM PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2022
- Asesmen Quality Assurance Review (QAR) – PT PLN Indonesia Power Tahun 2022
- Asesmen Quality Assurance Review (QAR) – PT Semen Tonasa Tahun 2022
- Asesmen Quality Assurance Review (QAR) – PT Jasa Marga Persero, Tbk Tahun 2022
- Asesmen GPFG dan Tingkat Kesehatan – Dana Pensiun Telkom Tahun 2022
- Bimtek Quality Assurance Review (QAR) – PT Sarana Multigriya Finansial Tahun 2022
- Penyusunan Board Manual, dan Survey Kepuasan Pelanggan YPIA Tahun 2022
- Penyusunan Modul Skema Baru – LSP YPIA Tahun 2022
- Asesmen Kompetensi Auditor Internal – PT Gramedia Tahun 2022
- Asesmen Kompetensi Teknis Pada Unit Kerja Satuan Pengawas Intern (SPI) – PT Pegadaian Tahun 2022
- Pelaksanaan Jasa Audit Eksternal Kegiatan Audit Khusus Proyek Rokan – PT PGAS Solution Tahun 2022
- Penyusunan SOP keuangan – Yayasan Pendidikan Internal Audit Tahun 2021
- Penyusunan Draft Skema Sertifikasi Baru Untuk Mahasiswa dan Supervisor – LSP – YPIA Tahun 2021
- Penyusunan Pedoman Penilaian Kinerja Bidang Audit Internal dan Reviu Rancangan Piagam Komite Audit – Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Tahun 2021
- Assessment GPFG Dan Tingkat Kesehatan Dana Pensiun Telkom Tahun 2021 – Dana Pensiun Telkom Tahun 2021
- Quality Assurance Review Program – PT Jasa Marga (Persero) Tbk Tahun 2021
- Quality Assurance Improvemnet Program (QAIP) Astra Credit Companies (ACC) – Astra Credit Companies (ACC) Tahun 2021
- Penyusunan Analisis Beban Kerja dan Remunerasi Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA) – Yayasan Pendidikan Internal Audit Tahun 2021
- Bimbingan Teknis (Bimtek) Penerapan QAR – PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2021
- Bimbingan Teknis (Bimtek) Penerapan IACM, pelaksanaan QAR dan Peta Pemberian Asurans – PT Sarana Multigriya Finansial (PT SMF) Tahun 2021
- Assesment bagi Auditor antara Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Tahun 2021
- Penyusunan SILABUS – LSP – YPIA Tahun 2021
- Jasa Konsultan Peningkatan Kapabilitas (Internal Audit Capabillity Model) Satuan Pemeriksaan Intern BLU Bakti – Kementerian Komunikasi dan Informatika – BLU Bakti – Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2021
- Kajian Pembentukan Inspektorat Utama – Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
- Quality Assurance and Improvement Program (QAIP) by Independent Assessor – Trough Self Assessment with Independent Validation (SAIV) Refer to Standars For The Professiona Practise of Internal Auditing IPPF of The Institute of Internal Audit – PT Transportasi Gas Indonesia Tahun 2021
- Asesmen Tatakelola (GPFG), Pengendalian Internal dan Manajemen Risiko Dana Pensiun Telkom – Dana Pensiun Telkom Tahun 2021
- Pendidikan Dan Pelatihan Untuk Proyek P.O.P – Wahana Visi Indonesia Tahun 2021
- Quality Assurance Review (QAR) Atas Fungsi Audit Internal Otoritas Jasa Keuangan di Departemen Audit Internal – PT Indonesia Power Tahun 2020
- Asesmen Pengendalian Internal COSO 2013 – PT Pupuk Indonesia (Persero) Tahun 2020
- Penyusunan Booklet Audit Internal – PT Pupuk Indonesia (Persero) Tahun 2020
- Penetapan Rating Opini Hasil Audit Internal – PT Pupuk Indonesia (Persero) Tahun 2020
- Bimbingan Teknis (Bimtek) Penerapan Compliance dalam Framework GRC – BPJS Kesehatan Tahun 2020
- Asesmen Kompetensi Auditor Internal – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020
- Quality Assurance Review (QAR) Departemen Audit Internal Bank Indonesia – Bank Indonesia Tahun 2019
- Penyusunan SOP Inspektorat – Inspektorat Kota Bandung Tahun 2019
- Quality Assurance Review (QAR) dan Pengendalian Internal Berbasis COSO 2013 – PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) Tahun 2019
- Penyusunan Pedoman Umum SPI dan Pedoman Risk Based Audit Internal (RBIA) – PT Transportasi Jakarta Tahun 2019
- Penyusunan Pedoman Konsultansi dan Penyusunan Pedoman Audit dengan Tujuan Tertentu – PT Angkasa Pura I Tahun 2019
- Jasa Konsultan Pembuatan Checklist Sistem Pengendalian Internal – PT Pembangkitan Jawa Bali Tahun 2019
- Penyempurnaan Kebijakan dan Pedoman Audit Internal – PT Pembangkitan Jawa Bali Services Tahun 2019
- Jasa Konsultan Pengembangan Kelembagaan Audit Internal – PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi Tahun 2019
- Quality Assurance and Improvement Program (QAIP) SPI Pelabuhan Indonesia II – PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Tahun 2019
- Asesmen Kompetensi Auditor Internal – PT Pegadaian (Persero) Tahun 2019
- Asesmen Kompetensi Auditor Internal – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019
- Asesmen Kompetensi Auditor Internal – PT Duta Lintas Nusa Tahun 2019
- Asesmen Kompetensi Auditor Internal – Kompas Gramedia Tahun 2019
- Technical Assistance on Performance Audit Guidelines – Asosiasi Audtor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) Tahun 2018-2019
- Asesmen Tingkat Kematangan Fungsi Audit Internal (IACM) dan Quality Assurance Review (QAR) – PT Pelabuhan Tanjung Priok Tahun 2018-2019
- Quality Assurance Review (QAR) – PT Pembangkit Jawa Bali Services Tahun 2018
- Quality Assurance Review (QAR) – PT PJB Surabaya Tahun 2018
- Pendampingan Kegiatan Self – Assessment untuk Penilaian Tingkat Maturitas (IACM) SPI – PT PLN (Persero) – PT PLN (Persero) Tahun 2018
- Assessment Quality Assurance Review (QAR) dan Pengembangan Kelembagaan SPI PT ASABRI (Persero) – PT Asabri (Persero) Tahun 2018
- Penyusunan Perangkat Kelembagaan Satuan Pemeriksa Internal BPDP Kelapa Sawit – BPDP Kelapa Sawit (BPDPKS) Tahun 2018
- Technical Assistance on Audit Universe and Risk Based Audit Planning – Asosiasi Audtor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) Tahun 2018
- Self Assessment With Independent Validation Quality Assurance Review (SAIV) Departement Audit Internal – Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2017
- Self Assessment With Independent Validation Quality Assurance Review (SAIV) Internal Audit Departement – PT Badak NGL Tahun 2017
- Rekrutmen dan Seleksi Calon Karyawan Sourching Channel Pro Hire Auditor – BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2017
- Asesmen Quality Assurance Review (QAR) – PT MRT Jakarta Tahun 2017
- Asesmen Quality Assurance Review (QAR) – PT Indonesia Power Tahun 2017
- Review Pedoman Operasional Pengawasan Internal dan Pedoman Teknis Audit Internal Berbasis Risiko – PT Pembangkitan Jawa Bali Tahun 2017
- Asesmen Tingkat Kapabilitas Fungsi Audit Internal (IACM) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tahun 2017
- Asesmen Internal Tingkat Kapabilitas Fungsi Audit Internal – BPJS Ketenagakerjan Tahun 2017
- Review Komprehensif untuk Persiapan Program Quality Assurance Review (QAR) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tahun 2017
- Asesmen Kompetensi Auditor Internal – MNC Bank Tahun 2017
- Asesmen Kompetensi Auditor Internal – BPJS Kesehatan Tahun 2017
- Asesmen Kompetensi Auditor Internal – PT PJB Academy Tahun 2017
- Asesmen Kompetensi Auditor Internal – MNC Bank Tahun 2017
- Asesmen Kompetensi Auditor Internal – PT Bank Tabungan Negara Tahun 2017
- Asesmen Kompetensi Auditor Internal – PT Pembangkitan Jawa Bali Tahun 2017
- Asesmen Kompetensi Auditor Inspektorat – Pemprov DKI Jakarta Tahun 2017
- Asesmen Kompetensi Auditor Internal – Perum BULOG Tahun 2017
- Asesmen Kompetensi Auditor Internal – BNPB Tahun 2016
- Asesmen Kompetensi Auditor Internal – Toko Buku Gramedia Tahun 2016
- Asesmen Kompetensi Auditor Internal – Kompas Gramedia Tahun 2016
- Asesmen Pengendalian Internal Berbasis COSO 2013 – PT Indonesia Power Tahun 2016
- Asesmen Pengendalian Internal Berbasis COSO 2013 – BPJS Kesehatan Tahun 2016
- Penyusunan Pedoman Audit Internal – Perum LPPNPI Tahun 2016
- Penyusunan Panduan Audit Program – Inspektorat Kota Bandung Tahun 2016
- Penyusunan Roadmap Pengawasan Fungsi – Inspektorat Inspektorat Kota Bandung Tahun 2016
- Menyusun Program Audit Kinerja LPS – Lembaga Penjamin Simpanan Tahun 2016
- Penyusunan Pedoman Pengembangan SPI dan Evaluasi Sistem Pengendalian Intern – Pupuk Kalimantan Timur Tahun 2016
- Penyusunan Pedoman Combined Assurance – Pupuk Kalimantan Timur Tahun 2016
- Asesmen GPFG (Good Pension Fund Governance) Dana Pensiun – Telkom Tahun 2016
- Asesmen Pengendalian Internal Berbasis COSO 2013 – BPJS Kesehatan Tahun 2015
- Asesmen Pengendalian Internal Berbasis COSO 2013 – PT Pembangkitan Jawa Bali Tahun 2015
- Penyusunan SOP Keuangan – PT MRT Jakarta Tahun 2015
- Asesmen GPFG (Good Pension Fund Governance) D – ana Pensiun Telkom Tahun 2015
- Asesmen Fungsi dan Pengembangan Kelembagaan Audit Internal – Yayasan Atmajaya Tahun 2015
- Penyusunan Tata Cara Pelaksanaan Audit dan Penyempurnaan Pedoman Audit Pelaku Usaha PBK – Bappebti Tahun 2015
- Pembuatan Soal-soal Asesmen Program Expert Internal Audit – Telkom Tahun 2015
- Assessment Pengendalian Internal Dana Pensiun Telkom – Dana Pensiun Telkom Tahun 2014
- Penyusunan Pedoman Operasional Pengawasan Intern dan Pedoman Teknis Audit Internal berbasis Risiko – PT Pembangkitan Jawa Bali Tahun 2014
- Penyusunan SOP Expert – PT MRT Jakarta Tahun 2014
- Asesmen Kompetensi Auditor Inspektorat – Pemprov DKI Jakarta Tahun 2014
- Transformasi Fungsi Audit Internal dan Pengembangan Kelembagaan SPI – BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2014
- Assessment Pengendalian Internal Dana Pensiun Telkom – Dana Pensiun Telkom Tahun 2013
- Quality Assurance Review (QAR) Program Fungsi Audit Internal – PT Pembangkitan Jawa Bali Tahun 2013
- Penyusunan GAP Analysis Auditor Internal dan Auditor Manajemen Risiko – OJK Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tahun 2013
- Penyusunan Manual Audit Internal berbasis Manajemen Risiko PT MRT Jakarta Tahun 2013
- Pengembangan Kelembagaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Audit (Guidelines) – SKK MIGAS Tahun 2013
- Penyusunan Pedoman (SOP) Risk Based Internal Audit PT Asuransi Tri Pakarta Tahun 2012
- Bimbingan Praktis penerapan RBIA – PT Pertamina Tahun 2012
- Pengembangan Pedoman Manajemen Risiko dan Fasilitasi Risk & Control Assessment (RCA) – Perum Peruri Tahun 2012
- Bimbingan dan Fasilitasi asesmen Risiko dan Tata Kelola Kementerian – ESDM Tahun 2012
- Pembuatan Pedoman Quality Assurance Review (QAR) Aktivitas Audit Internal – PT Pupuk Kalimantan Timur Tahun 2012
- Quality Assurance Review Program (QAR) – PT Indonesia Power Tahun 2012
- Penyusunan Manual Risk Based Internal Audit (RBIA) – Yayasan Bina Swadaya Tahun 2012
- Asesmen Kompetensi Auditor Internal – PT Indonesia Power Tahun 2012
- Asesmen Kompetensi Auditor Internal – PT. Bumitama Gunajaya AgroTbk Tahun 2012
- Asesmen Kompetensi Auditor Internal – PT. PLN (Persero) Tahun 2012
- Asistensi Pekerjaan Audit Pengendalian Internal – PGN (Gas Negara) Tahun 2011
- Pengembangan Pengendalian Internal Dana Pensiun Telkom dan Pengendalian Risiko Dana Pensiun – Telkom Tahun 2011
- Quality Assurance Review (QAR) Fungsi Audit Internal – PT. Semen Gresik (Persero) Tahun 2011
- External Quality Assessment and Interna Compliance Capacity Building in the area of Tax Administration Norton Rose – AIPEG Tahun 2010
- Asesmen Kompetensi Auditor Internal – Bank Permata Tbk. Tahun 2010
- Pendampingan Job Grading, Remuneration Standarization – PT Sarana Bandar Nasional Tahun 2010
- Asesmen Lingkungan Pengendalian – PGN (Gas Negara) Tahun 2010
- Bimbingan Praktis Implementasi Penugasan Audit Internal berbasis Risiko – PT Pertamina Tahun 2009
- Pengembangan Kebijakan, Standar, dan Prosedur RBIA – PT Aneka Tambang, Tbk Tahun 2008
- Pendampingan RBIA – PT. Jasa Marga Tahun 2008
- Asesmen Kompetensi Auditor Internal – PT Pelabuhan Indonesia I Tahun 2008
- Penyusunan Manual Good Corporate Governance (GCG Manual) – PT Duta Graha Indah, Tbk Tahun 2008
- Pengembangan TNA (Training Need Analysis) untuk Auditor Internal Sektor Publik (Inspektorat Daerah) Penyusunan Modul-modul untuk Pelatihan Auditor Internal Sektor Publik (Inspektorat Daerah) Sekolah Tinggi Akuntansi Negara / STAN-BPPK – (STAR Project) Tahun 2007
- Pengembangan Pedoman dan Prosedur Audit Kinerja – Bappenas Tahun 2007