Riwayat Pekerjaan

  1. Pengkinian Piagam Audit Internal, Pedoman Audit Internal, dan Pedoman Audit Khusus – BPKH Tahun 2024

  2. Penyusunan Pedoman Audit Internal – Banco Nacional de Comércio de Timor-Leste Tahun 2023 sd 2024

  3. Asesmen Kapabilitas Maturity IACM – PT Kaltim Daya Mandiri Tahun 2024

  4. Asesmen Quality Assurance Review – Surya Artha Nusantara Finance (SANF) Tahun 2024

  5. Asesmen Tata kelola yang Baik – BPJS Kesehatan Tahun 2024

  6. Bimbingan Teknis Pelaksanaan Asesmen Quality Assurance Review (QAR) – PT Hutama Karya (Persero) Tahun 2024

  7. Audit Pengadaan Barang/Jasa – Universitas Kristen Maranatha Tahun 2023

  8. Assessment Quality Assurance Review Satuan Pengawasan Intern (SPI) – Perum Perhutani Tahun 2023

  9. Asesmen Tingkat Kematangan Fungsi Audit / “Internal Audit Capability Model” (IACM) – PT Waskita Beton Precast Tbk Tahun 2023

  10. Asesmen Tingkat Kematangan Audit Internal (IACM) dan Quality Assurance Review (QAR) – PT Pelabuhan Tanjung Priok Tahun 2023

  11. Assessment Quality Assurance Review (QAR) – PT PLN Nusantara Power (PLN NP) Tahun 2023

  12. Penilaian Eksternal Program Asurans Dan Pengembangan Mutu (Papm) Audit – BPKH Tahun 2023

  13. Assessment Quality Assurance Review Satuan Pengawasan Intern (SPI) – Perum Perhutani Tahun 2023

  14. Assessment dan Pelatihan Quality Assurance Review (QAR) – PT PJB Services Tahun 2023

  15. Asesmen Sistem Pengendalian Internal dan Quality Assurance Review – PT PLN Icon Plus Tahun 2023

  16. Asesmen Governance, Risk and Compliance (GRC) – BPJS Kesehatan Tahun 2023

  17. Persiapan Pra Asesmen Quality Assurance ReviewJob Tomori Tahun 2023

  18. Penyusunan Pedoman Audit Internal – Yayasan Kesejahteraan Angkasa Pura I Tahun 2023

  19. Asesmen Quality Assurance Review (QAR) – Perum BULOG Tahun 2023

  20. Reviu Rencana Strategis Kemenparekraf Tahun 2022 – 2024 – Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2023

  21. Asesmen Quality Assurance Review (QAR) PT Austindo Nusantara Jaya Tbk Tahun 2023
  22. Asesmen GPFG dan Tingkat Kesehatan Dana Pensiun Telkom Tahun 2023
  23. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal dan Evaluasi Manajemen Risiko – PT Kaltim Daya Mandiri Tahun 2022
  24. Asesmen Quality Assurance Review (QAR) – PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) Tahun 2022
  25. Asesmen Quality Assurance Review (QAR) dan IACM PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2022
  26. Asesmen Quality Assurance Review (QAR) – PT PLN Indonesia Power Tahun 2022
  27. Asesmen Quality Assurance Review (QAR) – PT Semen Tonasa Tahun 2022
  28. Asesmen Quality Assurance Review (QAR) – PT Jasa Marga Persero, Tbk Tahun 2022
  29. Asesmen GPFG dan Tingkat Kesehatan – Dana Pensiun Telkom Tahun 2022
  30. Bimtek Quality Assurance Review (QAR) – PT Sarana Multigriya Finansial Tahun 2022 
  31. Penyusunan Board Manual, dan Survey Kepuasan Pelanggan YPIA Tahun 2022
  32. Penyusunan Modul Skema Baru – LSP YPIA Tahun 2022
  33. Asesmen Kompetensi Auditor Internal – PT Gramedia Tahun 2022
  34. Asesmen Kompetensi Teknis Pada Unit Kerja Satuan Pengawas Intern (SPI) – PT Pegadaian Tahun 2022
  35. Pelaksanaan Jasa Audit Eksternal Kegiatan Audit Khusus Proyek Rokan – PT PGAS Solution Tahun 2022
  36. Penyusunan SOP keuangan – Yayasan Pendidikan Internal Audit Tahun 2021
  37. Penyusunan Draft Skema Sertifikasi Baru Untuk Mahasiswa dan Supervisor – LSP – YPIA Tahun 2021
  38. Penyusunan Pedoman Penilaian Kinerja Bidang Audit Internal dan Reviu Rancangan Piagam Komite Audit – Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Tahun 2021
  39. Assessment GPFG Dan Tingkat Kesehatan Dana Pensiun Telkom Tahun 2021 – Dana Pensiun Telkom Tahun 2021
  40. Quality Assurance Review Program – PT Jasa Marga (Persero) Tbk Tahun 2021
  41. Quality Assurance Improvemnet Program (QAIP) Astra Credit Companies (ACC) – Astra Credit Companies (ACC) Tahun 2021
  42. Penyusunan Analisis Beban Kerja dan Remunerasi Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA) – Yayasan Pendidikan Internal Audit Tahun 2021
  43. Bimbingan Teknis (Bimtek) Penerapan QAR – PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2021
  44. Bimbingan Teknis (Bimtek) Penerapan IACM, pelaksanaan QAR dan Peta Pemberian Asurans – PT Sarana Multigriya Finansial (PT SMF) Tahun 2021
  45. Assesment bagi Auditor antara Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Tahun 2021
  46. Penyusunan SILABUS – LSP – YPIA Tahun 2021
  47. Jasa Konsultan Peningkatan Kapabilitas (Internal Audit Capabillity Model) Satuan Pemeriksaan Intern BLU Bakti – Kementerian Komunikasi dan Informatika – BLU Bakti – Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2021
  48. Kajian Pembentukan Inspektorat Utama – Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
  49. Quality Assurance and Improvement Program (QAIP) by Independent Assessor – Trough Self Assessment with Independent Validation (SAIV) Refer to Standars For The Professiona Practise of Internal Auditing IPPF of The Institute of Internal Audit – PT Transportasi Gas Indonesia Tahun 2021
  50. Asesmen Tatakelola (GPFG), Pengendalian Internal dan Manajemen Risiko Dana Pensiun Telkom – Dana Pensiun Telkom Tahun 2021
  51. Pendidikan Dan Pelatihan Untuk Proyek P.O.P – Wahana Visi Indonesia Tahun 2021
  52. Quality Assurance Review (QAR) Atas Fungsi Audit Internal Otoritas Jasa Keuangan di Departemen Audit Internal – PT Indonesia Power Tahun 2020
  53. Asesmen Pengendalian Internal COSO 2013 – PT Pupuk Indonesia (Persero) Tahun 2020
  54. Penyusunan Booklet Audit Internal – PT Pupuk Indonesia (Persero) Tahun 2020
  55. Penetapan Rating Opini Hasil Audit Internal – PT Pupuk Indonesia (Persero) Tahun 2020
  56. Bimbingan Teknis (Bimtek) Penerapan Compliance dalam Framework GRC – BPJS Kesehatan Tahun 2020
  57. Asesmen Kompetensi Auditor Internal – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020
  58. Quality Assurance Review (QAR) Departemen Audit Internal Bank Indonesia – Bank Indonesia Tahun 2019
  59. Penyusunan SOP Inspektorat – Inspektorat Kota Bandung Tahun 2019
  60. Quality Assurance Review (QAR) dan Pengendalian Internal Berbasis COSO 2013 – PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) Tahun 2019
  61. Penyusunan Pedoman Umum SPI dan Pedoman Risk Based Audit Internal (RBIA) – PT Transportasi Jakarta Tahun 2019
  62. Penyusunan Pedoman Konsultansi dan Penyusunan Pedoman Audit dengan Tujuan Tertentu – PT Angkasa Pura I Tahun 2019
  63. Jasa Konsultan Pembuatan Checklist Sistem Pengendalian Internal – PT Pembangkitan Jawa Bali Tahun 2019
  64. Penyempurnaan Kebijakan dan Pedoman Audit Internal – PT Pembangkitan Jawa Bali Services Tahun 2019
  65. Jasa Konsultan Pengembangan Kelembagaan Audit Internal – PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi Tahun 2019
  66. Quality Assurance and Improvement Program (QAIP) SPI Pelabuhan Indonesia II – PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Tahun 2019
  67. Asesmen Kompetensi Auditor Internal – PT Pegadaian (Persero) Tahun 2019
  68. Asesmen Kompetensi Auditor Internal – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019
  69. Asesmen Kompetensi Auditor Internal – PT Duta Lintas Nusa Tahun 2019
  70. Asesmen Kompetensi Auditor Internal – Kompas Gramedia Tahun 2019
  71. Technical Assistance on Performance Audit Guidelines – Asosiasi Audtor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) Tahun 2018-2019
  72. Asesmen Tingkat Kematangan Fungsi Audit Internal (IACM) dan Quality Assurance Review (QAR) – PT Pelabuhan Tanjung Priok Tahun 2018-2019
  73. Quality Assurance Review (QAR) – PT Pembangkit Jawa Bali Services Tahun 2018
  74. Quality Assurance Review (QAR) – PT PJB Surabaya Tahun 2018
  75. Pendampingan Kegiatan Self – Assessment untuk Penilaian Tingkat Maturitas (IACM) SPI – PT PLN (Persero) – PT PLN (Persero) Tahun 2018
  76. Assessment Quality Assurance Review (QAR) dan Pengembangan Kelembagaan SPI PT ASABRI (Persero) – PT Asabri (Persero) Tahun 2018
  77. Penyusunan Perangkat Kelembagaan Satuan Pemeriksa Internal BPDP Kelapa Sawit – BPDP Kelapa Sawit (BPDPKS) Tahun 2018
  78. Technical Assistance on Audit Universe and Risk Based Audit Planning – Asosiasi Audtor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) Tahun 2018
  79. Self Assessment With Independent Validation Quality Assurance Review (SAIV) Departement Audit Internal – Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2017
  80. Self Assessment With Independent Validation Quality Assurance Review (SAIV) Internal Audit Departement – PT Badak NGL Tahun 2017
  81. Rekrutmen dan Seleksi Calon Karyawan Sourching Channel Pro Hire Auditor – BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2017
  82. Asesmen Quality Assurance Review (QAR) – PT MRT Jakarta Tahun 2017
  83. Asesmen Quality Assurance Review (QAR) – PT Indonesia Power Tahun 2017
  84. Review Pedoman Operasional Pengawasan Internal dan Pedoman Teknis Audit Internal Berbasis Risiko – PT Pembangkitan Jawa Bali Tahun 2017
  85. Asesmen Tingkat Kapabilitas Fungsi Audit Internal (IACM) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tahun 2017
  86. Asesmen Internal Tingkat Kapabilitas Fungsi Audit Internal – BPJS Ketenagakerjan Tahun 2017
  87. Review Komprehensif untuk Persiapan Program Quality Assurance Review (QAR) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tahun 2017
  88. Asesmen Kompetensi Auditor Internal – MNC Bank Tahun 2017
  89. Asesmen Kompetensi Auditor Internal – BPJS Kesehatan Tahun 2017
  90. Asesmen Kompetensi Auditor Internal – PT PJB Academy Tahun 2017
  91. Asesmen Kompetensi Auditor Internal – MNC Bank Tahun 2017
  92. Asesmen Kompetensi Auditor Internal – PT Bank Tabungan Negara Tahun 2017
  93. Asesmen Kompetensi Auditor Internal – PT Pembangkitan Jawa Bali Tahun 2017
  94. Asesmen Kompetensi Auditor Inspektorat – Pemprov DKI Jakarta Tahun 2017
  95. Asesmen Kompetensi Auditor Internal – Perum BULOG Tahun 2017
  96. Asesmen Kompetensi Auditor Internal – BNPB Tahun 2016
  97. Asesmen Kompetensi Auditor Internal – Toko Buku Gramedia Tahun 2016
  98. Asesmen Kompetensi Auditor Internal – Kompas Gramedia Tahun 2016
  99. Asesmen Pengendalian Internal Berbasis COSO 2013 – PT Indonesia Power Tahun 2016
  100. Asesmen Pengendalian Internal Berbasis COSO 2013 – BPJS Kesehatan Tahun 2016
  101. Penyusunan Pedoman Audit Internal – Perum LPPNPI Tahun 2016
  102. Penyusunan Panduan Audit Program – Inspektorat Kota Bandung Tahun 2016
  103. Penyusunan Roadmap Pengawasan Fungsi – Inspektorat Inspektorat Kota Bandung Tahun 2016
  104. Menyusun Program Audit Kinerja LPS – Lembaga Penjamin Simpanan Tahun 2016
  105. Penyusunan Pedoman Pengembangan SPI dan Evaluasi Sistem Pengendalian Intern – Pupuk Kalimantan Timur Tahun 2016
  106. Penyusunan Pedoman Combined Assurance – Pupuk Kalimantan Timur Tahun 2016
  107. Asesmen GPFG (Good Pension Fund Governance) Dana Pensiun – Telkom Tahun 2016
  108. Asesmen Pengendalian Internal Berbasis COSO 2013 – BPJS Kesehatan Tahun 2015
  109. Asesmen Pengendalian Internal Berbasis COSO 2013 – PT Pembangkitan Jawa Bali Tahun 2015
  110. Penyusunan SOP Keuangan – PT MRT Jakarta Tahun 2015
  111. Asesmen GPFG (Good Pension Fund Governance) D – ana Pensiun Telkom Tahun 2015
  112. Asesmen Fungsi dan Pengembangan Kelembagaan Audit Internal – Yayasan Atmajaya Tahun 2015
  113. Penyusunan Tata Cara Pelaksanaan Audit dan Penyempurnaan Pedoman Audit Pelaku Usaha PBK – Bappebti Tahun 2015
  114. Pembuatan Soal-soal Asesmen Program Expert Internal Audit – Telkom Tahun 2015
  115. Assessment Pengendalian Internal Dana Pensiun Telkom – Dana Pensiun Telkom Tahun 2014
  116. Penyusunan Pedoman Operasional Pengawasan Intern dan Pedoman Teknis Audit Internal berbasis Risiko – PT Pembangkitan Jawa Bali Tahun 2014
  117. Penyusunan SOP Expert – PT MRT Jakarta Tahun 2014
  118. Asesmen Kompetensi Auditor Inspektorat – Pemprov DKI Jakarta Tahun 2014
  119. Transformasi Fungsi Audit Internal dan Pengembangan Kelembagaan SPI – BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2014
  120. Assessment Pengendalian Internal Dana Pensiun Telkom – Dana Pensiun Telkom Tahun 2013
  121. Quality Assurance Review (QAR) Program Fungsi Audit Internal – PT Pembangkitan Jawa Bali Tahun 2013
  122. Penyusunan GAP   Analysis  Auditor  Internal dan Auditor Manajemen Risiko  – OJK Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tahun 2013
  123. Penyusunan Manual Audit Internal berbasis Manajemen Risiko PT MRT Jakarta Tahun 2013
  124. Pengembangan Kelembagaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Audit (Guidelines) – SKK MIGAS Tahun 2013
  125. Penyusunan Pedoman (SOP) Risk Based Internal Audit PT Asuransi Tri Pakarta Tahun 2012
  126. Bimbingan Praktis penerapan RBIA – PT Pertamina Tahun 2012
  127. Pengembangan Pedoman Manajemen Risiko dan Fasilitasi Risk & Control Assessment (RCA) – Perum Peruri Tahun 2012
  128. Bimbingan dan Fasilitasi asesmen Risiko dan Tata Kelola Kementerian – ESDM Tahun 2012
  129. Pembuatan Pedoman Quality Assurance Review (QAR) Aktivitas Audit Internal – PT Pupuk Kalimantan Timur Tahun 2012
  130. Quality Assurance Review Program (QAR) – PT Indonesia Power Tahun 2012
  131. Penyusunan Manual Risk Based Internal Audit (RBIA) – Yayasan Bina Swadaya Tahun 2012
  132. Asesmen Kompetensi Auditor Internal – PT Indonesia Power Tahun 2012
  133. Asesmen Kompetensi Auditor Internal – PT. Bumitama Gunajaya AgroTbk Tahun 2012
  134. Asesmen Kompetensi Auditor Internal – PT. PLN (Persero) Tahun 2012
  135. Asistensi Pekerjaan Audit Pengendalian Internal – PGN (Gas Negara) Tahun 2011
  136. Pengembangan Pengendalian Internal Dana Pensiun Telkom dan Pengendalian Risiko Dana Pensiun – Telkom Tahun 2011
  137. Quality Assurance Review (QAR) Fungsi Audit Internal – PT. Semen Gresik (Persero) Tahun 2011
  138. External Quality Assessment and Interna Compliance Capacity Building in the area of Tax Administration Norton Rose – AIPEG Tahun 2010
  139. Asesmen Kompetensi Auditor Internal – Bank Permata Tbk. Tahun 2010
  140. Pendampingan Job Grading, Remuneration Standarization – PT Sarana Bandar Nasional Tahun 2010
  141. Asesmen Lingkungan Pengendalian – PGN (Gas Negara) Tahun 2010
  142. Bimbingan Praktis Implementasi Penugasan Audit Internal berbasis Risiko – PT Pertamina Tahun 2009
  143. Pengembangan Kebijakan, Standar, dan Prosedur RBIA – PT Aneka Tambang, Tbk Tahun 2008
  144. Pendampingan RBIA – PT. Jasa Marga Tahun 2008
  145. Asesmen Kompetensi Auditor Internal – PT Pelabuhan Indonesia I Tahun 2008
  146. Penyusunan Manual Good Corporate Governance (GCG Manual) – PT Duta Graha Indah, Tbk Tahun 2008
  147. Pengembangan TNA (Training Need Analysis) untuk Auditor Internal Sektor Publik (Inspektorat Daerah) Penyusunan Modul-modul untuk Pelatihan Auditor Internal Sektor Publik (Inspektorat Daerah) Sekolah Tinggi Akuntansi Negara / STAN-BPPK – (STAR Project) Tahun 2007
  148. Pengembangan Pedoman dan Prosedur Audit Kinerja – Bappenas Tahun 2007