Riwayat Pekerjaan

PENGALAMAN PT BINA AUDITA INDONESIA (BAI)

NoKlienNama PekerjaanTahun
1.PT Asuransi Jiwa TaspenAsesmen Internal Audit Capability Model (IACM)2026
2.PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia/IFGPenilaian Quality Assurance Improvement Program (QAIP) Pada Perusahaan Perseroan (Persero)2026
3.Yayasan Pendidikan Internal AuditRe-desain Remunerasi (Compensasion & Benefit)2025
4.PT PLN Indonesia PowerAssessment Quality Assurance Review2025
5.PT Asuransi Kredit IndonesiaQuality Assurance and Improvement Program2025
6.PT Badak NGLAnalysis gap dan kesiapan implementasi GIAS2025
7.Bank KaltengAudit Treasury2025
8.PT Sarana Multi Finansial (Persero)QAR dan Penilaian Pengendalian Internal2025
9.PT Transportasi Gas IndonesiaSAIV QAR2025
10.PT WIKAAsesmen Kompetensi Auditor Internal2025
11.BPKHAsesmen GRC Maturity Indeks2025
12.BPJSTKAsesmen tata kelola yang baik2025
13.LPSReviu piagam dan Standar Pelaksaan Audit Internal2025
14.PT Krom Bank IndonesiaKaji ulang SKAI2025
15.Bank KaltengKaji ulang SKAI2025
16.Asuransi Astra BuanaAsesment Quality Assurance Review2025
17.TelkomselAsesmen Kompetensi Auditor Internal2025
18.Petro China IndonesiaRisk Assessment2024
19.PT MRT Jakarta (Perseroda)Assessment Quality Assurance Review2024
20.Badan Pengelola Keuangan HajiPengukuran GRC Maturity Index2024
21.PT Tirta Asasta DepokIn House Training Audit Internal2024
22.PT Maybank Indonesia FinanceAssessment Quality Assurance Review2024
23.PT PegadaianKaji ulang Teknologi Informasi Satuan Pengawasan Intern2024
24.PT Jasa Marga (Persero) Tbk

Jasa konsultasi reviu dan pendampingan

Implementasi manual audit internal

2024
25.Bank BengkuluPenyusunan Revisi Kebijakan dan Prosedur Pengawasan Internal2024
26.Pemerintahan Provinsi DKI JakartaAsesmen Kompetensi Auditor Internal Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta2024
27.Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)Penyusunan Pengkinian Piagam Audit Internal, Pedoman Audit Internal dan Pedoman Audit Investigasi2024
28.PT Hutama KaryaBimbingan Teknis Pelaksanaan Asesmen Quality Assurance Review2024
29.BPJS KesehatanAsesmen Tata kelola yang Baik BPJS Kes2024
30.Surya Artha Nusantara Finance (SANF)Asesmen Quality Assurance review2024
31.PT Kaltim Daya MandiriAsesmen Kapabilitas Maturiti IACM2024
32.Bank  Central Timor Leste (BNCTL)Penysunan Pedoman Audit Internal2023 – 2024
33.Perum BulogAsesmen Quality Assurance Review (QAR)2023
34.Yayasan Kesejahteraan Angkasa Pura IPenyusunan Pedoman Audit Internal2023
35.Job TomoriPersiapan Pra Asemsen Quality Assurance Review2023
36.BPJS KesehatanAsesmen Governance, Risk dan Compliance (GRC) BPJS Kesehatan2023
37.PT PLN Icon PlusAsesmen Sistem Pengendalian Internal dan Quality Assurance Review2023
38.PT PJB ServicesAssessment Dan Pelatihan Quality Assurance Review (QAR)2023
39.Perum PerhutaniAssessment Quality Assurance Review Satuan Pengawasan Intern (SPI) Perum Perhutani Tahun 20232023
40.Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)Penilaian Eksternal Program Asurans dan Pengembangan Mutu (Papm) Audit2023
41.PT PLN Nusantara Power (PLN NP)Assessment Quality Assurance Review (QAR) PT PLN Nusantara Power (PLN NP)2023
42.PT Pelabuhan Tanjung Priok Asesmen Tingkat Kematangan Audit Internai (IACM) dan Quality Assurance Review (QAR)2023
43.PT Waskita Beton Precast TbkAssesmen Tingkat Kematangan Fungsi Audit / “Internal Audit Capability Model” (IACM)2023
44.Perum PerhutaniAssessment Quality Assurance Review Satuan Pengawasan Intern (SPI) Perum Perhutani Tahun 20232023
45.Universita Kristen MaranathaAudit Pengadaan Barang/Jasa Universitas Kristen Maranatha2023
46.Kementerian Pariwisata dan Ekonomi KreatifReviu Rencana Strategis Kemenparekraf Tahun 2022 – 20242023
47.PT Austindo Nusantara JayaAsesmen Quality Assurance Review2023
48.Dana Pensiun TelkomAsesmen GPFG dan Tingkat Kesehatan dana Pensiun Telkom2023
49.PT Kaltim Daya MandiriPengendalian Internal dan evaluasi manajemen Risiko2022
50.PT Sarana Multi InfrastrukturAsesmen Quality Assurance Review2022
51.PT Jasa Armada IndonesiaAsesmen Quality Assurance Review dan Asesmen IACM2022
52.PT PLN Indonesia PowerAsessment Quality Assurance Review (QAR)2022
53.PT Semen TonasaAsessment Quality Assurance Review (QAR)2022
54.PT PegadaianAsesmen Kompetensi Teknis Pada Unit Kerja Satuan Pengawas Intern (SPI)2022
55.Dana Pensiun TelkomAsesmen GPFG dan Tingkat Kesehatan dana Pensiun Telkom2022
56.PT PGAS SolutionAudit Khusus penunjukan Mitra2022
57.PT Sarana Multi FinansialBimtek Quality Assurance Review (QAR)2022
58.Yayasan Pendidikan Internal AuditSurvey Kepuasan Pelanggan2022
59.Yayasan Pendidikan Internal AuditPenyusunan Board Manual YPIA2022
60.Yayasan Pendidikan Internal AuditPenyusunan Modul Skema Baru2022
61.PT GramediaAsesmen Kompetensi Auditor Internal2022
62.Yayasan Pendidikan Internal AuditPenyusunan SOP keuangan2021
63.LSP – YPIAPenyusunan Draft Skema Sertifikasi Baru Untuk Mahasiswa dan Supervisor2021
64.Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)Penyusunan Pedoman Penilaian Kinerja Bidang Audit Internal dan Reviu Rancangan Piagam Komite Audit2021
65.Dana Pensiun TelkomAssessment GPFG Dan Tingkat Kesehatan Dana Pensiun Telkom Tahun 20212021
66.     JPT Jasa Marga (Persero) TbkQuality Assurance Review Program2021
67.

Astra Sedaya Finance

 

Quality Assurance Improvemnet Program (QAIP) 2021
68.Yayasan Pendidikan Internal AuditPenyusunan Analisis Beban Kerja dan Remunerasi Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA)2021
69.PT Jasa Armada Indonesia TbkBimbingan Teknis (Bimtek) Penerapan QAR2021
70.PT Sarana Multigriya Finansial (PT SMF)Bimbingan Teknis (Bimtek) Penerapan IACM, pelaksanaan QAR dan Peta Pemberian Asurans 2021
71.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)Assesment bagi Auditor antara Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan2021
72.LSP – YPIAPenyusunan SILBUS2021
73.BLU Bakti – Kementerian Komunikasi dan InformatikaJasa Konsultan Peningkatan Kapabilitas (Internal Audit Capabillity Model) Satuan Pemeriksaan Intern BLU Bakti – Kementerian Komunikasi dan Informatika2021
74.Badan Koordinasi Penanaman ModalKajian Pembentukan Inspektorat Utama BKPM2021
75.PT Transportasi Gas IndonesiaQuality Assurance and Improvement Program (QAIP) by Independent Assessor – Trough Self Assessment with Independent Validation (SAIV) Refer to Standars For The Professiona Practise of Internal Auditing IPPF of The Institute of Internal Audit2021
76.Dana Pensiun TelkomAsesmen Tatakelola (GPFG), Pengendalian Internal dan Manajemen Risiko Dana Pensiun Telkom2021
77.Wahana Visi IndonesiaPendidikan Dan Pelatihan Untuk Proyek P.O.P2021
78.Otoritas Jasa KeuanganQuality Assurance Review (QAR) Atas Fungsi Audit Internal Otoritas Jasa Keuangan di Departemen Audit Internal2020
79.PT Indonesia PowerAsesmen Pengendalian Internal COSO 20132020
80.PT Pupuk Indonesia (Persero)Penyusunan Booklet Audit Internal2020
81.PT Pupuk Indonesia (Persero)Penetapan Rating Opini Hasil Audit Internal2020
82.BPJS KesehatanBimbingan Teknis (Bimtek) Penerapan                                Compliance dalam Framework GRC2020
83.Kementerian Lingkungan Hidup dan KehutananAsesmen Kompetensi Auditor Internal2020
84.Bank IndonesiaQuality Assurance Review (QAR) Departemen Audit Internal Bank Indonesia2019
85.Inspektorat Kota BandungPenyusunan SOP Inspektorat2019
86.PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)Quality Assurance Review (QAR) dan Pengendalian Internal Berbasis COSO 20132019
87.PT Transportasi JakartaPenyusunan Pedoman Umum SPI dan Pedoman Risk Based Audit Internal (RBIA)2019
88.PT Angkasa Pura IPenyusunan Pedoman Konsultansi dan Penyusunan Pedoman Audit dengan Tujuan Tertentu2019
89.PT Pembangkitan Jawa BaliJasa Konsultan Pembuatan Checklist Sistem Pengendalian Internal2019
90.PT Pembangkitan Jawa Bali ServicesPenyempurnaan Kebijakan dan Pedoman Audit Internal2019
91.PT Pembangkitan Jawa Bali InvestasiJasa Konsultan Pengembangan Kelembagaan Audit Internal2019
92.PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)Quality Assurance and Improvement Program (QAIP) SPI Pelabuhan Indonesia II2019
93.PT Pegadaian (Persero)Asesmen Kompetensi Auditor Internal2019
94.Kementerian Lingkungan Hidup dan KehutananAsesmen Kompetensi Auditor Internal2019
95.PT Duta Lintas NusaAsesmen Kompetensi Auditor Internal2019
96.Kompas GramediaAsesmen Kompetensi Auditor Internal2019
97.

Asosiasi Audtor Intern

Pemerintah Indonesia (AAIPI)

Technical Assistance on Performance Audit Guidelines2018-2019
98.PT Pelabuhan Tanjung PriokAsesmen Tingkat Kematangan Fungsi Audit Internal (IACM) dan Quality Assurance Review (QAR) SPI PTP2018-2019
99.PT Pembangkit Jawa Bali ServicesQuality Assurance Review (QAR)2018
100.PT PJB SurabayaQuality Assurance Review (QAR)2018
101.

 

PT PLN (Persero)

Pendampingan Kegiatan Self – Assessment untuk Penilaian Tingkat Maturitas (IACM) SPI – PT PLN (Persero)

 

2018

102.

 

PT Asabri (Persero)

Assessment Quality Assurance Review (QAR) dan Pengembangan Kelembagaan SPI PT ASABRI (Persero)

 

2018

103.BPDP Kelapa Sawit (BPDPKS)Penyusunan Perangkat Kelembagaan Satuan Pemeriksa Internal BPDP Kelapa Sawit2018
104.

Asosiasi Audtor Intern

Pemerintah Indonesia (AAIPI)

Technical Assistance on Audit Universe and Risk Based Audit Planning

2017-

2018

105.Otoritas Jasa KeuanganSelf Assessment With Independent Validation Quality Assurance Review (SAIV) Departement Audit Internal2017
106.PT Badak NGLSelf Assessment With Independent Validation Quality Assurance Review (SAIV) Internal Audit Departement2017
107.BPJS KetenagakerjaanRekrutmen dan Seleksi Calon Karyawan Sourching Channel Pro Hire Auditor2017
108.PT Indonesia PowerAsesmen Quality Assurance Review (QAR)2017
109.PT Pembangkitan Jawa BaliReview Pedoman Operasional Pengawasan Internal dan Pedoman Teknis Audit Internal Berbasis Risiko2017
110.Otoritas Jasa Keuangan (OJK)Asesmen Tingkat Kapabilitas Fungsi Audit Internal (IACM)2017
111.BPJS KetenagakerjanAsesmen Internal Tingkat Kapabilitas Fungsi Audit Internal2017
112.Otoritas Jasa Keuangan (OJK)Review Komprehensif untuk Persiapan Program Quality Assurance Review (QAR)2017
113.MNC BankAsesmen Kompetensi Auditor Internal2017
114.BPJS KesehatanAsesmen Kompetensi Auditor Internal2017
115.PT PJB AcademyAsesmen Kompetensi Auditor Internal2017
116.MNC BankAsesmen Kompetensi Auditor Internal2017
117.PT Bank Tabungan NegaraAsesmen Kompetensi Auditor Internal2016
118.PT Pembangkitan Jawa BaliAsesmen Kompetensi Auditor Internal2016
119.Pemprov DKI JakartaAsesmen Kompetensi Auditor Inspektorat2016
120.Perum BULOGAsesmen Kompetensi Auditor Internal2016
121.BNPBAsesmen Kompetensi Auditor Internal2016
122.Toko Buku GramediaAsesmen Kompetensi Auditor Internal2016
123.Kompas GramediaAsesmen Kompetensi Auditor Internal2016
124.PT Indonesia PowerAsesmen Pengendalian Internal Berbasis COSO 20132016
125.BPJS KesehatanAsesmen Pengendalian Internal Berbasis COSO 20132016
126.Perum LPPNPIPenyusunan Pedoman Audit Internal2016
127.Inspektorat Kota BandungPenyusunan Panduan Audit Program2016
128.Inspektorat Kota BandungPenyusunan Roadmap Pengawasan Fungsi Inspektorat2016
129.Lembaga Penjamin SimpananMenyusun Program Audit Kinerja LPS2016
130.Pupuk Kalimantan TimurPenyusunan Pedoman Pengembangan SPI dan Evaluasi Sistem Pengendalian Intern2016
131.Pupuk Kalimantan TimurPenyusunan Pedoman Combined Assurance2016
132.Dana Pensiun TelkomAsesmen GPFG (Good Pension Fund Governance)2016
133.BPJS KesehatanAsesmen Pengendalian Internal Berbasis COSO 20132015
134.PT Pembangkitan Jawa BaliAsesmen Pengendalian Internal Berbasis COSO 20132015
135.PT MRT JakartaPenyusunan SOP Keuangan2015
136.Dana Pensiun TelkomAsesmen GPFG (Good Pension Fund Governance)2015
137.Yayasan AtmajayaAsesmen Fungsi dan Pengembangan Kelembagaan Audit Internal2015
138.BappebtiPenyusunan Tata Cara Pelaksanaan Audit dan Penyempurnaan Pedoman Audit Pelaku Usaha PBK2015
139.TelkomPembuatan Soal-soal Asesmen Program Expert Internal Audit2015
140.Dana Pensiun TelkomAssessment Pengendalian Internal Dana Pensiun Telkom2014
141.

 

PT Pembangkitan Jawa Bali

Penyusunan Pedoman Operasional Pengawasan Intern dan Pedoman Teknis Audit Internal berbasis Risiko

 

2014

142.PT MRT JakartaPenyusunan SOP Expert

2014

 

143.Pemprov DKI JakartaAsesmen Kompetensi Auditor Inspektorat2014
144.BPJS KetenagakerjaanTransformasi      Fungsi       Audit Internal dan Pengembangan Kelembagaan SPI2014
145.Dana Pensiun TelkomAssessment Pengendalian Internal Dana Pensiun Telkom2013
146.PT Pembangkitan Jawa BaliQuality Assurance Review (QAR) Program Fungsi Audit Internal2013
147.Otoritas Jasa Keuangan (OJK)Penyusunan   GAP   Analysis Auditor Internal dan Auditor Manajemen Risiko OJK2013
148.PT MRT JakartaPenyusunan   Manual     Audit     Internal berbasis Manajemen Risiko2013
149.SKK MIGASPengembangan Kelembagaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Audit (Guidelines)2013
150.PT Asuransi Tri PakartaPenyusunan Pedoman (SOP) Risk Based Internal Audit2012
151.PT PertaminaBimbingan Praktis penerapan RBIA2012
152.Perum PeruriPengembangan Pedoman Manajemen Risiko dan Fasilitasi Risk & Control Assessment (RCA)2012
153.PT Pupuk Kalimantan TimurPembuatan Pedoman Quality Assurance Review (QAR) Aktivitas Audit Internal2012
154.PT Indonesia PowerQuality Assurance Review Program (QAR)2012
155.Yayasan Bina SwadayaPenyusunan Manual Risk Based Internal Audit (RBIA)2012
156.PT Indonesia PowerAsesmen Kompetensi Auditor Internal2012
157.

PT. Bumitama Gunajaya Agro

Tbk

Asesmen Kompetensi Auditor Internal2012
158.PT. PLN (Persero)Asesmen Kompetensi Auditor Internal2012
159.PGN (Gas Negara)Asistensi Pekerjaan Audit Pengendalian Internal2011
160.Dana Pensiun TelkomPengembangan Pengendalian Internal Dana Pensiun Telkom dan Pengendalian Risiko2011
161.PT. Semen Gresik (Persero)Quality Assurance Review (QAR) Fungsi Audit Internal

2011

 

162.Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya MineralEvaluasi Penerapan Good Governance Sektor ESDM2010
163.

 

Norton Rose – AIPEG

External Quality Assessment and Internal Compliance Capacity Building in the area of Tax Administration

 

2010

164.Bank PermataTbk.Asesmen Kompetensi Auditor Internal2010
165.PT Sarana Bandar NasionalPendampingan     Job       Grading, Remuneration Standarization2010
166.PGN (Gas Negara)Asesmen Lingkungan Pengendalian2010
167.PT PertaminaBimbingan Praktis Implementasi Penugasan Audit Internal berbasis Risiko2009
168.PT Aneka Tambang, TbkPengembangan Kebijakan, Standar, dan Prosedur RBIA2008
169.PT. Jasa MargaPendampingan RBIA2008
170.PT Pelabuhan Indonesia IAsesmen Kompetensi Auditor Internal2008
171.PT Duta Graha Indah, TbkPenyusunan Manual Good Corporate Governance (GCG Manual)2008
172.

Sekolah Tinggi Akuntansi Negara / STAN-BPPK (STAR

Project)

Pengembangan TNA (Training Need Analysis) untuk Auditor Internal Sektor Publik (Inspektorat Daerah) Penyusunan Modul-modul untuk Pelatihan Auditor Internal Sektor Publik (Inspektorat Daerah)

 

2007

173.BappenasPengembangan Pedoman dan Prosedur Audit Kinerja2007

 

Our Clients